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¿Cuándo se hace la declaración de impuestos 2023?
¿Hasta cuándo tengo para presentar la declaración anual 2023?
Ciudad de México — La declaración anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio fiscal de 2022 se presenta durante el mes de abril de 2023, por lo que es importante que tengas en cuenta la fecha límite para cumplir con tus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque los contribuyentes tienen todo abril para presentar la declaración anual y típicamente el 30 de abril es la fecha límite, en esta ocasión 30 de abril cae en domingo, es decir, es un día inhábil para el SAT. El Código Fiscal de la Federación (CFF) prevé situaciones como la anterior en el Artículo 12, el cual establece que en los plazos fijados para diversas obligaciones no se contarán los sábados, los domingos y días festivos oficiales como es el 1 de mayo.Con base en ello, la fecha límite para que las personas físicas presenten la declaración anual se recorrerá hasta el 2 de mayo de 2023. Los días 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de abril habrá un horario especial para atender a las personas físicas en las oficinas que va de las 8:30 a las 17:00 horas. El sábado 29 de abril el SAT abrirá sus puertas para seguir atendiendo las dudas de los contribuyentes en un horario de 9:00 a 13:00 horas. El martes 2 de mayo será el último día hábil de atención presencial en un horario de 8:30 a 17:00 horas, y vence el plazo para que las personas físicas presenten su declaración.Los sábados 22 de abril y los domingos 23 y 30 de abril son días inhábiles en los que el SAT no dará servicio.
La contadora pública Margarita Carranza dijo en un webinario organizado por TLC Asociados que el aplicativo para la declaración anual de personas morales registró diversas fallas técnicas, por lo que diversos organismos solicitaron al SAT una prórroga.
El fisco no concedió prórroga. En el caso del aplicativo de personas físicas -señaló- no ha habido mayores problemas con el aplicativo, por lo que los contadores prevén que no habrá prórroga. “Para la aplicación de la declaración anual de personas físicas sí me ha tocado acceder al apliactivo y lo más que me ha aparecido es ‘error’, pero basta con borrar las cookies, el historial y reiniciar la computadora para poder continuar con el trámite”, dijo.
La contadora Joselyn Villa, quien también participó en el webinario, consideró difícil que el SAT otorgue una prórroga para personas físicas. Hasta el momento no hay ninguna comunicación del SAT al respecto. Las contadoras recomendaron no esperar al final del mes de abril porque el sistema se satura.
¿Qué pasa si no hago mi declaración de impuestos?
Multa por no hacer la declaración anual ‘ La multa por no presentar la declaración anual va de los 1,810 pesos a los 22,400 pesos.
¿Cuánto tiempo tarda el SAT en devolver saldo a favor 2023?
Por su parte, el SAT tarda de entre 5 a 40 días hábiles en realizar los depósitos a los contribuyentes con saldo a favor después de haber presentado la declaración anual 2023.
¿Cuando el SAT te puede meter a la cárcel?
Sanciones por no hacer tu declaración anual ante el SAT – De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 109, apartado ‘V’, la persona “r esponsable por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente” serán acreedoras a sanciones equivalentes a las de una defraudación fiscal.
Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1 millón 932 mil 330 pesos. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1 millón 932 mil 330 pesos pero no de 2 millones 898 mil 490 pesos. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2 millones 898 mil 490 pesos.
Si el dinero que no has declarado ante el SAT no supera ese monto se aplicará una multa:
Van desde los mil 400 hasta los 17 mil 370 pesos,Por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos pueden tener una multa por no presentar la declaración anual que va desde los mil 400 pesos a los 34 mil 730 pesos.Si el contribuyente está obligado a presentar sus declaraciones por Internet y no lo hace, lo realiza fuera de plazo o no cumple con los requerimientos, puede derivar en una multa que va desde los 14 mil 230 a los 28 mil 490 pesos,
¿Qué pasa si no tengo dinero para pagar al SAT?
Dejo de pagar en parcialidades Si dejo de pagar parcialidades el SAT ya no me cobra el saldo pendiente Sin excepción alguna el SAT le cobra el saldo pendiente Si Usted deja de pagar en tiempo y forma dos parcialidades:
Pierde el beneficio de la dispensa de la garantía y el SAT le requiere garantice el interés fiscal, para lo cual le da un plazo de tres días hábiles para presentarla, en caso de no otorgar la garantía, la autorización del pago en parcializades se cancela y se le exigirá el pago del saldo total del adeudo.
Si Usted deja de pagar en tiempo y forma tres parcialidades:
Pierde el derecho de continuar pagando en parcialidades y la autoridad fiscal le requerirá el pago del saldo total. El importe total del adeudo se actualizará, causará recargos por falta de pago oportuno, además de gastos de ejecución. De no efectuarse el pago en un plazo de 6 días hábiles siguientes al requerimiento de pago, se procederá al embargo de bienes muebles, inmuebles o de sus cuentas bancarias. Por ello es muy importante que Usted prevea sus mensualidades, para que no se atrase en sus pagos, de esa manera liquidará su crédito sin problemas.
Existe la falsa creencia que cuando un contribuyente realiza su trámite de pago en parcialidades y comienza a pagar los primeros meses, pero posteriormente deja de pagar tres parcialidades, el SAT ya no le cobra el saldo pendiente de pago, ya que es muy difícil que detecte que el contribuyente incumplió con alguna parcialidad, además de que le resulta más caro ir a cobrar al contribuyente; pero la realidad es otra.
El SAT cuenta con una base de datos confiable que detecta de manera inmediata la falta de pago de una parcialidad, por lo que si deja de pagar dos parcialidades le exigirá la garantía del interés fiscal y si deja de pagar tres parcialidades, sin excepción alguna, procederá a requerirle el pago del total del saldo pendiente, aunado a este saldo se le cobrará gastos de ejecución.
Y si no paga en el momento, se iniciara el proceso de embargo. Por lo anterior, para evitar complicaciones es mejor que programe sus mensualidades y pague puntualmente.
¿Quién está obligado a presentar declaración anual?
Presenta tu Declaración Anual 2022 de personas físicas Servicio de Administración Tributaria | 11 de abril de 2023 Las personas físicas tienen hasta el 2 de mayo para presentar su declaración. Los contribuyentes que se encuentran obligados a presentar son quienes hayan obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos:
Sueldos y salarios o asimilados a salarios. Servicios profesionales. Actividades empresariales. Cobro de rentas por algún bien inmueble. Recibir intereses o dividendos. Enajenación o adquisición de bienes. Régimen Simplificado de Confianza.
Para presentar la Declaración Anual de personas físicas 2022, deben contar con RFC y e.firma vigente o Contraseña, El SAT pone una disposición una serie de herramientas para facilitar la presentación de la declaración, como son:
Visor de nómina para el trabajado r, para que quienes reciben ingresos por sueldos y salarios verifiquen que la información que fue reportada por sus empleadores esté correcta. Visor de nómina para el patrón, en su caso, para que los empleadores puedan verificar que los comprobantes de nómina que hayan emitido estén correctos. Visor de deducciones personales, para conocer todos los conceptos que han sido clasificados como deducciones personales para la Declaración Anual. Visor de facturas emitidas y recibidas para el pago mensual, provisional y definitivo del Régimen Simplificado de Confianza. SAT ID para generar o renovar Contraseña o renovar e.firma
Al presentar la Declaración Anual los contribuyentes obtendrán alguno de los siguientes resultados:
Saldo a favor : con las opciones de compensación, devolución o sin selección. En caso de optar por devolución deberán elegir una cuenta precargada o ingresar una nueva a 18 posiciones. Es de suma importancia que verifiquen que la cuenta esté a su nombre. Impuestos a pagar : pueden seleccionar la opción de pago hasta en seis parcialidades mensuales. Siempre y cuando se presente la declaración en el plazo legal establecido. En caso de no pagar a tiempo las parcialidades, los contribuyentes estarán obligados a pagar recargos por falta de pago oportuno.
En el caso de la Declaración Anual 2022 de personas físicas RESICO los requisitos para presentarla son:
RFC y Contraseña o e.firma vigente. Estar al corriente con tus obligaciones fiscales. Tener cuenta bancaria con banca electrónica para pagar por transferencia electrónica.
Para dudas u orientación pueden utilizar:
disponible en minisitio y MarcaSAT al 55 6272 2728. Oficina Virtual: para ayudar y orientar en línea. a través de YouTube.
Para más información pueden consultar los detalles en Presenta tu Declaración Anual 2022 de personas físicas : Presenta tu Declaración Anual 2022 de personas físicas
¿Cuándo se puede hacer el simulador del SAT?
¿Cuándo se presenta? En el mes de abril del año siguiente al que corresponda el pago.
¿Dónde encuentro el simulador del SAT?
La Declaración Anual, es un dolor de cabeza cada año para muchos de los contribuyentes, aunque esto depende de la organización que tengas mes con mes con todos tus documentos y comprobantes. Tomando en cuenta toda esta problemática al igual que el tiempo invertido por cada uno de los contribuyentes, el SAT público en su portal un Simulador de Declaración Anual.
Verificar cuáles son las facturas que deberás tomar en cuenta para la Declaración Anual. Identificar errores que se tengan en las facturas. Solicitar corrección de facturas a clientes y proveedores hasta el 31 de diciembre.
Objetivos El objetivo del SAT con esta plataforma es que los contribuyentes puedan conocer, revisar y corregir la información del pago de sus impuestos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por primera vez en la historia, publicó en su portal un simulador de Declaración Anual 2018.
Esta herramienta permite conocer y revisar sus comprobantes de nómina y las facturas que se están considerando para la declaración anual que se presentará el próximo año. Al utilizar esta herramienta y se llegan a encontrar errores, podrán solicitar a sus patrones y proveedores la corrección antes del 31 de diciembre y con ello puedan presentar la Declaración Anual más fácil y más rápido.
Al momento se puede consultar la información con corte a agosto, pero se irán cargando las facturas posteriores. Es importante mencionar que con este simulador no se genera una propuesta, no hay guardado ni envío de la declaración ni vista previa, pero sí se podrá conocer el aproximado del saldo a favor.
- Mediante aplicaciones como esta, el SAT reitera su compromiso de seguir facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a través del uso intensivo de las tecnologías, lo cual se refleja en finanzas sanas para el país.
- FUENTE: S AT ¿Cómo acceder? Para poder entrar al simulador deberás ir a la página del SAT, hacer clic en el apartado de Declaraciones, que se encuentra en la esquina superior izquierda, y en la opción de Anuales elegir “Simulador declaración anual personas físicas 2018”.
Ya sólo queda ingresar tu RFC y contraseña para poder hacer uso del mismo. A continuación, te mostramos algunos errores más comunes al realizar la declaración, esperamos que los puedas tomar en cuenta para evitar este tipo de errores y que tu declaración anual quede perfecta y el Simulador ¿Cuáles son los errores más comunes al realizar la declaración anual?
No actualizar tu FIEL : esta es la firma electrónica que tiene cada mexicano/contribuyente, tiene una validez de 4 años por lo que se debe revisar continuamente la fecha d vencimiento. No revisar las facturas : Debes comprobar que las facturas están emitidas en el 2017, tienen tu RFC, domicilio fiscal, nombre y el IVA, al no tener alguno de estos datos no será válida. No pedir a tiempo las retenciones : pedir tarde o sin tiempo la carta de retención de impuestos a la empresa. Contratar a un inexperto : Para poder realizar la declaración anual, es necesario contratar a una persona capacitada, un contador público titulado y no algún practicante o persona que haga la propia. Desde hace un tiempo los contadores deben estar certificados y es un tema que conocen a la perfección. No guardar los comprobantes antiguos : el SAT puede solicitar las facturas en papel o digitales de los últimos 10 años, por eso es necesario conservarlas ya sea en correo electrónico o en un drive, donde puedas encontrar todas las facturas necesarias. Muchas empresas las registran en sus sistemas de forma digital e impresas. No verificar los folios fiscales : verificar que los folios y las facturas fiscales están vigentes, es decir que no se tenga ninguna cancelada o peor aún están suplicadas. No declarar los ingresos exentos: muchos no lo hacen porque creen que al ser exentos de ISR no deben reportarse, el problema es que el SAT sólo verá que tienes un ingreso y como no tiene la documentación de que se trata, por ejemplo, de una herencia que no paga impuestos, lo que pensará es que no estás informando de un ingreso que tuviste y podrá considerar que estás omitiendo ingresos. Introducir deducciones que no aplican: las personas siempre quieren deducir todos sus gastos, pero sólo pueden deducir lo que estipula el artículo 176 de la Ley del ISR. Si intentas deducir algo que no está contemplado en la Ley, puedes ser multado por el SAT. Presentar la declaración fuera del plazo: hay que hacerla dentro del periodo legal, ya sea siendo persona física o moral. Esta información muchas veces puede ser notificada por tu contador o podrás visualizarla en nuestras redes sociales al igual que en las del SAT. RFC del retenedor incorrecto: El RFC del retenedor debe coincidir con el que el SAT tiene registrado, ya que de esta forma la factura no será válida para ti. Capturar el ejercicio al que corresponde la declaración: muchos capturan el año en que presentan la declaración y ello es incorrecto. Recuerda que para esto podrás utilizar el simulador que te ayudará a verificar las facturas que te pueden beneficiar. Presentar el anexo en varias ocasiones y de manera independiente: hacerlo así hace que la generación de saldos a favor no proceda, es por eso que te recomendamos solicitar la ayuda de un contador, ya sea desde el inicio para que te ayude a utilizar y revisar en el simulador antes de presentar tu Declaración Anual. Usar RFC anterior: hay veces que el retenedor modifica su RFC y expide constancias amparando retenciones con el RFC anterior, lo cual no te será válido ya que ese RFC ya no estará actualizado y no tiene validez para el SAT.
Estos son sólo algunos errores que debes conocer, para evitar algunos de estos te recomendamos utilizar el nuevo Simulador del SAT. Si existen errores que se te han presentado, no dudes en compartirlos y dejar tu experiencia en los comentarios para tomarlos en cuenta.